Среда, 26 Апреля 2017 года.
В нашем информационном справочнике представлены фирмы (организации и предприятия) России, Казахстана, а так же Украины. На страницах нашего сайта вы сможете найти всю интересующую вас информацию по любой из представленных фирм, а конкретней: адреса и контактные данные, расположение на карте, интересные предложения от ведущих компаний и конечно же отзывы об организациях.

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план организации салона красоты в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга) (артикул: 21836 27470)

Дата выхода отчета: 31 Октября 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2014 гг.
Количество страниц: 53
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Настоящий бизнес-план описывает проект организации салона красоты, предоставляющего целый ряд услуг. Салон красоты будет располагаться в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, где есть возможность недорого арендовать необходимое помещение недалеко от места проживания потенциальных клиентов. Уровень предлагаемых услуг и цен будет относить данный салон красоты к среднему сегменту рынка. 

    В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка услуг, предоставляемых салонами красоты Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

     

    Заинтересованные пользователи: настоящий бизнес-план будет полезен представителям компаний beauty-индустрии, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации салона красоты или заинтересованным в организации предприятия, предоставляющего подобные услуги.

     

    В подготовке бизнес-плана участвовали:

     

    •специалист по инвестициям, экономист;

     

    •специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;

     

    •инженер проекта;

     

    •маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

     

    Настоящий отчет выполнен на 53 страницах. Проект содержит 29 таблиц, 10 рисунков и 4 приложения.

     

    Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия салона красоты в Санкт-Петербурге.

     

    Концепция проекта: концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок для нового салона красоты среднего класса.

     

    Услуги салона красоты:

     

    •парикмахерские услуги;

     

    •ногтевой сервис;

     

    •косметология;

     

    •солярий;

     

    •массаж;

     

    •пилинг;

     

    •обертывания.

     

    Привлекательность рынка:

     

    •небольшие начальные инвестиции;

     

    •стабильность и предсказуемость спроса;

     

    •относительно высокая рентабельность и быстрая окупаемость.

     

    Салон красоты – стабильный и прибыльный бизнес, не требующий больших вложений. Несмотря на большое количество конкурентов, спрос по-прежнему остается неудовлетворенным благодаря строительству новых районов, а также низкой привязанностью потребителя к отдельному салону красоты.

     

    Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

     

    Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

     

    Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

     

    Выдержки из текста:

     

    «При ориентации салона красоты только на предоставление косметических услуг (парикмахерская, маникюр, солярий), для размещения салона требуется приблизительная площадь в 100 м2. По структуре размещения рабочих зон салона, можно представить наиболее типичную схему размещения залов для салона красоты площадью 100 м2:...».

     

    «До кризиса рынок услуг салонов красоты демонстрировал рост, однако во время кризиса впал в состояние стагнации, из которого до сих пор до конца не вышел. Сегодня темпы роста рынка салонов красоты все еще значительно ниже, чем до кризиса. Средние темпы роста рынка составляют порядка xx% ежегодно, постепенно снижаясь в связи с насыщением рынка – в Санкт-Петербурге насыщенность составляет около xx%».

     

    «Рынок парикмахерских услуг Санкт-Петербурга занимает второе место в России по большинству экономических показателей, уступая только Москве. На долю Северной столицы приходится около xx% от всего рынка России и почти четверть рынка Северо-Западного региона. Объем рынка услуг салонов красоты Санкт-Петербурга оценивается в xxx млн. рублей».

     

    «Так, по оценкам специалистов салонного бизнеса, на жильцов ближней зоны приходится xx% выручки, средней – около xx% и дальней – порядка xx%. Обычно ближняя зона располагается в радиусе до 1 километра, на расстоянии 10-15 минут ходьбы. Похожий вид имеет и средняя зона, удаленная от салона красоты на 1-2 километра…».

     

    «Для реализации проекта подобран оптимальный вариант инвестирования, который сочетает в себе минимальные финансовые затраты при высокой гибкости и мобильности компании. Значительную роль играет расположение…»

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. Исходные данные о проекте

     

    1.1.Информация об инициаторе проекта

     

    1.2.Концепция проекта

     

    1.3.Сроки и этапы реализации проекта

     

    1.4.Бюджет проекта

     

    1.4.1.Аренда помещения

     

    1.4.2.Подготовка документации

     

    1.4.3.Проектирование

     

    1.4.4.Ремонт

     

    1.4.5.Оборудование

     

    1.4.6.Мебель

     

    1.4.7.Затраты на рекламное продвижение

     

    1.5.План-схема помещения салона красоты

     

    1.6.Описание, характеристика услуг

     

    2.Маркетинговое окружение проекта

     

    2.1.Тенденции развития рынка индустрии красоты

     

    2.2.Местоположение планируемого салона красоты

     

    2.3.Общая характеристика посетителей салонов красоты

     

    2.4.Конкурентное окружение

     

    2.5.Ценообразование на услуги салона красоты

     

    2.6.Мероприятия по продвижению услуг салона красоты

     

    3.Организационно - производственная структура проекта

     

    3.1.Дизайн и оформление салона красоты

     

    3.1.1.Требования к помещению салона красоты: перепланировка и перепрофилирование

     

    3.2.Оборудование для салона красоты

     

    3.2.1.Парикмахерское оборудование

     

    3.2.2.Оборудование для маникюра/педикюра

     

    3.2.3.Оборудование для косметического кабинета

     

    3.2.4.Солярий

     

    3.2.5.Мебель и оборудование для салона в целом

     

    3.3.Инженерные сети

     

    3.4.Организационная структура салона красоты

     

    4.Планируемые финансовые поступления

     

    4.1.Ценообразование

     

    4.2.Услуги и посетители салона

     

    5.Правовое регулирование проекта

     

    6.Финансирование проекта

     

    6.1.Основные принципы планирования и допущения

     

    6.2.Характеристика инвестиционных ресурсов

     

    6.3.Планируемые финансовые поступления

     

    6.4.Затраты текущего (операционного) периода

     

    6.4.1.Прямые затраты

     

    6.4.2.Накладные затраты

     

    6.5.Затраты рекламного характера

     

    6.6.Себестоимость и номенклатура затрат от деятельности комплекса

     

    6.7.Налоговое окружение

     

    7.Финансовая оценка проекта

     

    7.1.Финансовые результаты проекта

     

    7.2.Оценка показателей эффективности проекта

     

    7.3.Анализ чувствительности проекта

     

    8.Заключение

     

    Приложение 1. Контролирующие и надзорные органы над субъектами малого предпринимательства

     

    Приложение 2. Перечень производственного оборудования для оснащения салона красоты

     

    Приложение 3. Коммерческое предложение по регистрации организации

     

    Приложение 4. Информация о стоимости проектных решений и ремонта помещения для салона красоты

     

    О ПКР

  • Перечень приложений

    Список рисунков

     

    Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат проекта

     

    Рисунок 2. Схема размещения помещений салона красоты

     

    Рисунок 3. Частота посещения салонов красоты

     

    Рисунок 4. Распределение по уровню салонов

     

    Рисунок 5. Процентное соотношение веса статей накладных расходов

     

    Рисунок 6. Динамика образования чистой прибыли проекта по кварталам

     

    Рисунок 7. Финансовые показатели динамики денежных потоков и окупаемости инвестиционных затрат без учета финансирования

     

    Рисунок 8. Чувствительность NPV к изменению параметров

     

    Рисунок 9. Чувствительность IRR к изменению параметров

     

    Рисунок 10. Чувствительность PBP к изменению параметров

     

    Список таблиц

     

    Таблица 1. План-график реализации основных мероприятий подготовки проекта, помесячно

     

    Таблица 2. Перечень инвестиционных затрат, рублей

     

    Таблица 3. Классификация салонов по занимаемой рыночной нише и доли присутствия в суммарном обороте рынка

     

    Таблица 4. Сравнительный анализ цен конкурентов, руб.

     

    Таблица 5. Специализированные Интернет-ресурсы по салонному направлению

     

    Таблица 6. Интернет ресурсы по направлению «Красота, здоровье, медицина»

     

    Таблица 7. Перечень и стоимость оборудования для оснащения парикмахерской

     

    Таблица 8. Перечень и стоимость оборудования для оснащения кабинета маникюра/педикюра

     

    Таблица 9. Перечень и стоимость оборудования для оснащения косметического кабинета

     

    Таблица 10. Перечень и стоимость мебели и техники для оснащения салона красоты

     

    Таблица 11. Смета инвестиционных затрат на реализацию проекта в помесячной разбивке

     

    Таблица 12. Штатное расписание предприятия, оплата труда персонала, рублей

     

    Таблица 13. Деятельность салона по видам оказываемых услуг

     

    Таблица 14. Смета статей инвестиционных затрат

     

    Таблица 15. Сезонность.

     

    Таблица 16. Исходные допущения проведения расчетов

     

    Таблица 17. Исходные допущения проведения расчетов

     

    Таблица 18. Расчет выручки предприятия за 1-3 расчетные годы, руб. с НДС

     

    Таблица 19. Прямые расходы на полной проектной мощности, руб./мес.

     

    Таблица 20. Накладные расходы проекта на полной проектной мощности, руб./ мес.

     

    Таблица 21. Инвестиционные затраты на продвижение

     

    Таблица 22. Осуществление текущих рекламных мероприятий, в % по видам инструментов

     

    Таблица 23. Структура себестоимости

     

    Таблица 24. Налоговое окружение проекта

     

    Таблица 25. Бюджет прибылей и убытков проекта (с разбивкой 1,2 год – помесячно; 3,4,5 – годовой), руб.

     

    Таблица 26. Бюджет движения денежных средств проекта (с разбивкой 1,2 год – помесячно; 3,4,5 – годовой)

     

    Таблица 27. Бюджет балансового листа проекта в годовой разбивке, руб.

     

    Таблица 28. Параметры инвестиционного проекта и основные показатели финансовой эффективности проекта

     

    Таблица 29. Анализ чувствительности проекта

Другие бизнес-планы по теме
Название бизнес-плана Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.17

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.17

69 900
Бизнес-план базы отдыха в Московской области

Регион: Россия, Московская область

Дата выхода: 11.03.17

77 000
Готовый бизнес-план ФОК с бассейном (с фин.расчетами) – 2016г.

Регион: Россия

Дата выхода: 02.11.16

35 000
БИЗНЕС-ПЛАН: Строительство гостиницы

Регион: ОАЭ

Дата выхода: 28.09.16

132 300
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план кинотеатра (2012г.)
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    1.1. Цели и краткое описание проекта

    1.2. Расчетный период проекта

    1.3. Стоимость реализации проекта

    1.4. Источники финансирования проекта

    1.5. Показатели эффективности проекта

    2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

    3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

    3.1. Концепция кинотеатра

    3.2. Спектр оказываемых услуг

    3.3. Разрешительная документация

    4. АНАЛИЗ РЫНКА

    4.1.Объект исследования

    Классификация кинотеатров

    4.2. Население и экономическая ситуация

    Крупнейшие города

    Уровень жизни населения

    Население Москвы

    4.3. Платные услуги

    4.4. Российский рынок киноцентров

    Численность кинозалов, кинотеатров

    Доля залов в ТРЦ

    4.5. Объем рынка кинопоказа в России

    4.6. Цена на билеты в кинотеатр в регионах РФ

    4.7. Крупнейшие игроки на рынке кинотеатров

    4.8. Тенденции на рынке киноцентров

    Неудовлетворенный спрос на кинотеатры в малых городах

    Виртуальные кинозалы

    Снижение зрительского интереса к 3D

    Электронные продажи билетов в кино

    Проблема детских кинотеатров

    4.9. Потре…
  • Бизнес-план торгово-развлекательного центра - 2014г.
    ГЛОССАРИЙ 1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Характеристика площадей 3.2. Планировка торгово-развлекательного центра 3.3. Влияния проекта на окружающую среду 4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 4.1. Российский рынок торговой недвижимости 4.1.1. Общая ситуация на рынке и перспективы развития 4.1.2. География рынка 4.2. Рынок торговой недвижимости Москвы 4.2.1. Предложение на рынке 4.2.2. География ТЦ 4.2.3. Обеспеченность торговыми площадями 4.2.4. Спрос 4.2.5. Арендные ставки 4.2.6. Прогноз 4.3. Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга 4.3.1. Предложение на рынке 4.3.2. Спрос 4.3.3. Арендные ставки 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Организационно-функциональная структура управления проектом 5.2. График реализации проекта 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Условия и допущения, принятые для расчета 6.2. Исходные данные 6.2.1. Налоговое окружение 6.2.2. Перечень услуг и цены 6.2.3. План реализации услуг 6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. Энергоресурсы Прочие 6.2.5. Численность персонала и заработная плата 6.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат 6.2.7. Капитальные затраты и амортизация 6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов 6.3. Расчет выручки 6.4. Инвестиционные издержки 6.5. Расчет прибылей, убытк…
  • Бизнес-план: Строительство гостинично-ресторанного комплекса с православной ярмаркой в МО (с финансовой моделью)
    Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план строительства гостинично-ресторанного комплекса с православной ярмаркой в г. Звенигороде Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. Период планирования – 2015-2017 гг. Основными направлениями деятельности комплекса будут:
    • гостиница – предоставление услуг временного проживания для туристов и паломников;
    • услуги общественного питания;
    • бесплатная парковка на более чем 200 машино-мест;
    • предоставление в аренду торговых павильонов на ярмарочной площади.
    Основные финансовые показатели по проекту:
    • Дисконтированный период окупаемости (DPB), 44,9 мес.
    • Инвестиции в проект, 262 453 тыс. руб.
    • Средняя рентабельность продаж по проекту, 31%
    На успешность и доходность гостиничного бизнеса влияет огромное число факторов. При этом только в совокупности они принесут ожидаемую эффективность, поскольку в гостиничном бизнесе наибольшую роль играет человеческий фактор. Именно поэтому для гостиниц, прежде всего, имеет значение не столько количество оказываемых услуг, сколько их к…
Навигация по разделу
  • Все отрасли

RuFirm.org - Информационный справочник фирм России, Казахстана и Украины

Поделиться в соц. сетях:


При использовании данных нашего сайта, указывайте ссылку на RuFirm.org.
© 2013–2017 RuFirm.org