Пятница, 20 Апреля 2018 года.
В нашем информационном справочнике представлены фирмы (организации и предприятия) России, Казахстана, а так же Украины. На страницах нашего сайта вы сможете найти всю интересующую вас информацию по любой из представленных фирм, а конкретней: адреса и контактные данные, расположение на карте, интересные предложения от ведущих компаний и конечно же отзывы об организациях.

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план открытия АЗС (с фин.расчетами) - 2016г. (артикул: 26218 27470)

Дата выхода отчета: 14 Июля 2016
География исследования: Россия
Период исследования: 2016г.
Количество страниц: 206
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Дата расчетов: 07.07.2016.

    Валюта расчетов: рубль.

    Период планирования: 10 лет помесячно.

    Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

    Цель бизнес-плана – расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия АЗС для подтверждения его экономической целесообразности.

    Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешительной документации, а также согласования с банком условий финансирования проекта.

    Концепция АЗС

    По проекту планируется арендовать земельный участок и построить современную АЗС на 4 топливо-раздаточных комплекса (ТРК) по 6 заправочных пистолетов на каждом для реализации 3 видов автомобильного топлива:

    1. АИ-92,

    2. АИ-95,

    3. ДТ.

    Ключевые параметры проекта:

    1. площадь земельного участка: 10 000 кв.м., в т.ч.:

    2. площадь ТРК: 500 кв.м.,

    3. площадь под зданием операторской: *** кв.м.,

    4. площадь асфальтирования: *** кв.м.,

    5. площадь озеленения: *** кв.м.;

    6. стоимость аренды земельного участка: *** тыс.  руб. / участок / год;

    7. отпуск топлива: в среднем по *** тыс. л. / сутки,

    8. средняя выручка от реализации топлива: *** млн.  руб. / месяц;

    9. численность персонала: *** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц;

    10. продолжительность инвестиционной стадии: 15 месяцев;

    11. планируемая дата открытия АЗС: 16-й месяц от начала финансирования;

    12. система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18%;

    13. доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при <25%);

    14. период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет;

    15. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;

    16. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

    17. рентабельность (по прибыли) – **%.

    Потребность проекта в инвестициях

    Для реализации проекта требуется 40 000 000 руб. (624 512 долл. США), в том числе:

    1. разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – *** млн. руб. (**% инвестиций),

    2. строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%),

    3. закупка оборудования – *** млн.  руб. (**%),

    4. нормируемые оборотные средства – *** млн. руб. (**%),

    5. покупка спецтехники – *** млн. руб. (**%),

    6. получение лицензии и сертификация – *** млн.  руб. (**%),

    7. рекламный бюджет – *** млн. руб. (**%),

    8. приобретение мебели и оргтехники – *** млн.  руб. (**%).

    Предполагается, что финансирование привлекается двумя траншами по рекомендуемой схеме за счет собственных средств и в виде банковского кредита по ставке 15,0% годовых.

    Срок возврата кредита – ** года (** месяцев).

    Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за 10-летний период планирования равен *** млн. руб. при ставке дисконтирования 15,0% годовых. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

    Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1.

    Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции (топлива), операционным рычагом. Минимум принятия решения по данному показателю >1,0%.

    Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (в т.ч. 1,25 года инвестиционной стадии, когда продажи не осуществляются).

    Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.

    Маркетинговый обзор рынка авто и АЗС

    Число автотранспортных средств в РФ в последние годы стремительно растет. Так, по данным Росстата, общая численность всех типов автотранспортных средств в России на конец 2015 года составляла 51 355 386 штук, по сравнению с 2014 годом рост составил 1,69%.

    Наибольший прирост демонстрирует сегмент легковых автомобилей – 2% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Общее число легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, составляет 44 253 108 единиц на конец 2015 года. За последние 10 лет обеспеченность населения автотранспортом в России выросла более чем в два раза.

    Самая острая нехватка АЗС наблюдается в городах-миллионниках. Наибольшую автомобилизацию (число автомобилей на 1000 человек) в структуре Федеральных округов демонстрирует Приволжский ФО - 740,71 авто на 1000 человек. На втором месте Сибирский ФО – 678,19 авто на 1000 человек. Уральский ФО занимает 3 место – 394,69 автомобилей на 1000 человек.

    Численность автотранспортных средств в г. Москве по данным Росстата в 2015 г. - 4,3 млн. ед., есть незначительное сокращение – 0,01% по сравнению с 2014г.

    По России в целом сегодня функционирует около 60 тыс. АЗС. При этом только в Москве насчитывается более 2000 автозаправочных станций. Их стратегия развития - техническое совершенствование и расширение функциональности.

    В России за 2011–2015 годы розничные цены на моторные топлива — бензин и дизтопливо — выросли более чем на треть, что примерно соответствует общему инфляционному росту.

    Оптовый и розничный рынки бензинов и дизтоплива в целом по России характеризуется высоким уровнем концентрации. Наибольшая концентрация отмечается в сфере производства на НПЗ – доля компаний «ТОП-4» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Башнефть») составляет более 90% по бензинам, а в сфере дизельного топлива на компании «ТОП-3» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть») приходится более 70% рынка.

    За 2011–2015 годы розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране выросли на 37% и 38% соответственно, а на дизельное топливо — на 44%, что является благоприятным макроэкономическим фоном для открытия или строительства собственной АЗС.

    Типовой бизнес-план АЗС может быть модифицирован:

    1. по региону (Московская обл. / Санкт-Петербург / Ленинградская обл. / Свердловская обл., / Ростовская обл. / Краснодарский край и др.)

    2. по площади земельного участка (собственность / аренда),

    3. количеству топливо-раздаточных комплексов (ТРК),

    4. по видам топлива (АИ-80 + газ + АИ-98),

    5. по дополнительным услугам (магазин + кафе + шиномонтаж + автомойка и т.д.)

    Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

    2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 9

    2.1. Ключевые макроэкономические показатели  9

    2.2. Обзор численности автотранспортных средств  10

    2.3. Сетевые АЗС Московского региона  16

    2.3.1. ПАО «Лукойл»  17

    2.3.2. ПАО НК «Роснефть»  18

    2.3.3. ПАО «Газпром нефть»  19

    2.3.4. ООО «ЕКА-АЗС»  19

    2.3.5. ТД «Нефтьмагистраль»  20 

    2.4. Динамика цен на топливо на московских АЗС  21

    3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  32

    3.1. Концепция предприятия  32

    3.2. Основные требования к размещению АЗС  33

    3.3. Планировочные схемы АЗС  35

    3.4. Количество ТРК на АЗС  40

    3.5. Отпускные цены на топливо, объем продаж, загрузка АЗС  40

    3.6. Параметры выручки АЗС  42

    3.7. Структура площадей АЗС  44

    3.8. Параметры текущих затрат по проекту  45

    3.9. Параметры прямых затрат по проекту  45

    3.10. Расчет затрат на электроэнергию  45

    4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  46

    4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  46

    5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  52

    5.1. Структура и объем необходимых инвестиций  52

    5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  54

    5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций  56

    6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ  57

    6.1. Качественный анализ рисков  57

    6.2. Точка безубыточности  58

    6.3. Анализ чувствительности NPV  60

    7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  63

    7.1. Основные предположения к расчетам  63

    7.2. План доходов в целом по проекту  67

    7.3. План текущих затрат  73

    7.4. План прямых затрат  81

    7.5. План движения денежных средств (cash flow)  87

    7.6. План прибылей и убытков (ОПУ)  99

    7.7. Налогообложение  113

    7.8. Прогноз доходов кредитора  118

    7.9. Прогноз доходов владельца проекта  131

    7.10. Финансовый анализ проекта  140

    8. ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОД ПРАВИЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПРАВОЧНЫХ  143

    9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  205   

  • Перечень приложений

    Список таблиц

    Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

    Таблица 2. Динамика численности автотранспортных средств по Российской федерации и федеральным округам, 2008-2015 гг.

    Таблица 3. ТОП-10 сетевых АЗС Москвы, 2016 г.

    Таблица 4. Концентрация рынков бензина и дизтоплива по России.

    Таблица 5. Средние потребительские цены на бензин и дизтопливо по РФ, руб./л, 2010-2015 гг.

    Таблица 6. Средние потребительские цены на бензин и дизтопливо по Москве, руб./л, 2010-2015 гг.

    Таблица 7. Динамика средних цен производителей на бензины и дизтопливо по РФ и федеральным округам, руб./т, 2012-1Н2016 гг.

    Таблица 8. Монтажные параметры оборудования АЗС.

    Таблица 9. Технические характеристики типовых автозаправочных станций.

    Таблица 10. Отпускные цены на топливо, объем отпуска топлива, руб. и л.

    Таблица 11. Расчет выручки и дохода АЗС.

    Таблица 12. Параметры загрузки АЗС (проходимость, длительность, загрузка).

    Таблица 13. Параметры поступлений от продажи топлива.

    Таблица 14. Структура площадей АЗС.

    Таблица 15. Общая площадь земельного участка АЗС.

    Таблица 16. Параметры текущих затрат.

    Таблица 17. Параметры прямых затрат.

    Таблица 18. Персонал комплекса и ФОТ.

    Таблица 19. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

    Таблица 20. Плановые инвестиционные затраты (100%).

    Таблица 21. Календарный план финансирования и реализации проекта.

    Таблица 22. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

    Таблица 23. Расчет точки безубыточности.

    Таблица 24. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

    Таблица 25. План поступления выручки помесячно, руб., 2017-2026 гг.

    Таблица 26. План поступления выручки по годам, руб.

    Таблица 27. План текущих затрат помесячно, руб., 2017-2026 гг.

    Таблица 28. План текущих затрат по годам, руб.

    Таблица 29. План прямых затрат помесячно, руб., 2017-2026 гг.

    Таблица 30. План прямых затрат по годам, руб.

    Таблица 31. План движения денежных средств помесячно, руб., 2017-2026 гг.

    Таблица 32. План движения денежных средств по годам.

    Таблица 33. План прибылей и убытков помесячно, руб., 2017-2026 гг.

    Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, руб.

    Таблица 35. Налогообложение помесячно, руб., 2017-2026 гг.

    Таблица 36. План получения и возврата кредита.

    Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.

    Таблица 38. Расчет NPV проекта.

    Таблица 39. Финансовый анализ проекта (10-й год).

    Список графиков

    График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016 гг.

    График 2. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг., ед.

    График 3. Количество автобусов, грузового и легкового автотранспорта в РФ, 2008-2015 гг, ед.

    График 4. Количество автобусов, грузового и легкового транспорта в Москве, 2008-2015 гг., ед.

    График 5. Динамика потребительских цен на бензины в РФ, 2010-1Н2016, руб./л.

    График 6. Расчет точки безубыточности.

    График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

    График 8. Динамика поступления выручки.

    График 9. Динамика текущих затрат.

    График 10. Динамика прямых затрат.

    График 11. Выручка, затраты, прибыль.

    График 12. Динамика чистой прибыли.

    График 13. Финансовые результаты.

    График 14. Получение и погашение кредита.

    График 15. Обслуживание кредита.

    График 16. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

    График 17. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

    График 18. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

    Список диаграмм

    Диаграмма 1. Автомобилизация по федеральным округам, число автомобилей на 1000 чел., 2015 г.

    Диаграмма 2. Распределение автотранспорта по федеральным округам РФ, 2015, %.

    Диаграмма 3. Соотношение выручки и дохода от реализации топлива.

    Диаграмма 4. Структура продаж топлива, литров.

    Диаграмма 5. Структура выручки по видам топлива, руб.

    Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.

    Диаграмма 7. Структура текущих затрат.

    Диаграмма 8. Структура прямых затрат.

    Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.

    Диаграмма 10. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.

    Список рисунков

    Рисунок 1. Виды топлива и услуги на АЗС «Лукойл».

    Рисунок 2. Виды топлива и услуги на АЗС «Газпром нефть».

    Рисунок 3. Схема стационарной АЗС.

    Рисунок 4. Монтажные размеры оборудования АЗС.

Другие бизнес-планы по теме
Название бизнес-плана Цена, руб.
Бизнес-план автотранспортного предприятия

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.18

69 900
Бизнес-план экспедиторского предприятия

Регион: По вашему запросу

Дата выхода: 15.04.18

69 900
Бизнес-план специализированного центра ремонта и обслуживания малоразмерных судов

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

45 000
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В РФ, 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

37 500
Готовый бизнес-план производства резиновой крошки (с фин.расчетами) - 2017г.

Регион: Россия

Дата выхода: 06.03.17

60 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план: Сдача в аренду спецтехники
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение компании 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка аренды спецтехники (автокраны) в г. Новый Уренгой 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Анализ деятельности конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Организационная структура компании 4.3. План-график работ по проекту 4.4. Источники, формы и условия финансирования 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание схемы предоставления услуги 5.2. Закупаемая спецтехника и её поставщики 5.3. Прочие технологические вопросы 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств 6.12. Анализ эффективности проекта Показатели эффективности проекта Методика оценки эффективности проекта Чистая приведенная стоимость (NPV) Внутренняя норма доходнос…
  • Бизнес-план: Открытие автосервиса с автомойкой в Москве
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг*: • услуги автомойки • услуги автосервиса 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта* 2.4. Месторасположение комплекса 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Общий анализ рынка автосервисных услуг и услуг автомоек в Москве 3.2. Конкурентный анализ на рынке автосервисных услуг и услуг автомоек в Москве 3.2.1. Уровень конкуренции на рынке 3.2.2. Основные конкуретны на рынке 3.3. Анализ потребления автосервисных услуг и услуг автомоек 3.4. Оценочный прогноз потребления услуг 3.5. Сезонность бизнеса 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. План-график работ по проекту 4.3. Источники, формы и условия финансирования 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание необходимого оборудования для комплектации автомойки и автосервиса* 5.2. Описание процесса предоставления услуг 5.3. Расчет загрузки в зависимости от сезонности и дня недели 5.4. Необходимые материалы и комплектующие* 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. …
  • Бизнес-план открытия станции технического обслуживания
    Перечень таблиц, рисунков, диаграмм 4 Резюме проекта 5 Раздел 1. Описание проекта 7 1.1.Общая характеристика услуг 8 1.2.Направления услуг СТО 9 1.2.1.Капитальный ремонт дизельных двигателей автомобилей 9 1.2.2.Услуги по диагностике и промывке инжекторов 11 1.2.3.Комплексная компьютерная диагностика двигателя 13 1.2.4.Ремонт ТНВД и топливной аппаратуры дизельных двигателей 14 1.2.5.Ремонт подвески автомобиля 14 1.2.6.Услуги развал-схождение 15 1.2.7.Кузовной ремонт и покраска автомобиля 16 Раздел 2. Анализ рынка 17 2.1. Анализ рынка автомобилей Российской Федерации 17 2.2. Рынок послепродажного обслуживания автомобилей в России 20 Раздел 3. Конкурентная среда проекта 29 Раздел 4. Маркетинговый план 33 4.1. Онлайн-продвижение 33 4.2. Оффлайн-продвижение 36 Раздел 5. Производственный план 38 5.1. Здания и помещения 38 5.2. Оборудование для станции технического обслуживания 39 Раздел 6. Операционный план 54 Раздел 7. Финансовый план 56 7.1. Ценообразование проекта 56 7.2. Допущения проекта 57 7.3. План реализации 59 7.4. Объемы реализации 60 7.5. Цена реализации (стоимость услуг проекта) 61 7.6. Доходы от продаж 62 7.7. Переменные затраты 63 7.8. Постоянные затраты 64 7.9. Налоги 65 7.10. Отчет о прибылях и убытках 66 7.11. Расчет ставки дисконтирования методом WACC 70 7.12. Отчет о…
  • Бизнес-план автомойки (в регионе)
    5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Количественный анализ Оценка рисков инвестиций осуществлялась с применением анализа чувствительности. Целью анализа чувствительности является определение степени влияния варьируемых факторов на финансовые результаты проекта. Наиболее распространенный метод, используемый для проведения анализа чувствительности, - имитационное моделирование. В качестве интегральных показателей использованы чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности (ВНД) и дисконтированный срок окупаемости. В качестве основных варьируемых параметров приняты следующие: • Стоимость наружной мойки; • Объем заказов наружной мойки; • Себестоимость наружной
  • Сеть АЗС в Ленинградской области
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение станций АЗС 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка АЗС в Ленинградской области 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Прогноз развития рынка 3.6. Ценообразование на рынке 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Описание АЗС 4.2. Структура использования приобретаемых станций 4.3. Описание используемого оборудования, необходимость в новом оборудовании 4.4. Описание технологического процесса 4.5. Прочие технологические вопросы 4.6. Сырье, материалы и комплектующие 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. Источники, формы и условия финансирования 5.3. План продаж 6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 6.1. Юридический аспект 6.2. Экологический аспект 6.3. Социальный аспект 6.4. Государственное регулирование 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 7.1. Исходные данные и допущения 7.2. Номенклатура и цены 7.3. Инвестиционные издержки 7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 7.5. Налоговые отчисления 7.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 7.7. Расчет себестоимости 7.8. Расчет выручки 7.9. Прогноз прибылей и убытков 7.10. Прогноз движения денеж…
Навигация по разделу
  • Все отрасли

RuFirm.org - Информационный справочник фирм России, Казахстана и Украины

Поделиться в соц. сетях:

При использовании данных нашего сайта, указывайте ссылку на RuFirm.org.

© 2013–2018 RuFirm.org